
之前做的借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在因為涉及的跨年發(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
答: 你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么
跨年發(fā)票,我之前做的錯誤的是:借管理費用10萬元,貸銀行存款10萬元。其實應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬元?,F(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸預(yù)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是收到費用發(fā)票,認證抵扣時勾選錯了,勾選了已沖紅的發(fā)票,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了勾選錯了,發(fā)票跨年了 我去年分錄是借管理費用 借進項稅金貸銀行存款,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
答: 借其他應(yīng)付款借管理費用附屬貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

