国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-11 10:26

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

糊涂的火龍果 追問

2021-08-11 10:54

老師不用做以前年度損益調(diào)整嗎?走帳的發(fā)票未勾選,我這個月勾選,會計分錄可以正常做嗎?

郭老師 解答

2021-08-11 10:56

你好,之前的已經(jīng)抵扣了,所得稅不修改,匯算清交的,用管理費(fèi)用來做就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-08-11 10:26:28
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么
2019-04-03 16:16:01
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款。
2022-02-15 17:05:44
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...