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老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費900,當(dāng)時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當(dāng)時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費用或成本
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2024-08-23
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費直接入管理費用-咨詢費可以么,不用放到工程成本里面
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2021-09-29
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
根據(jù)管理會計理性行為假設(shè)的要求,假定管理會計師在履行其職能時,能夠做到的事項包括() A.自覺地按照科學(xué)的程序與方法辦事 B.靈活地確定其工作的時間范圍 C.面向企業(yè)內(nèi)部的各個層次 D.充分占有各種相關(guān)信息 E.能夠從客觀實際出發(fā)
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2021-06-14
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負(fù)數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯了,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13