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請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅匯算清繳如果不辦理會(huì)怎么樣
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2020-06-22
老師您好!我家用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬(wàn)元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
我們企業(yè)是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有一項(xiàng)問(wèn)是否采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版),應(yīng)該選是還是否
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2020-04-24
老師,我們單位之前做賬沒(méi)用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,發(fā)工資直接進(jìn)費(fèi)用。那企業(yè)所得稅年終匯算清繳,工資基數(shù)我是不是只能看進(jìn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用等的工資數(shù)合計(jì)
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2021-12-26
老師好,所得稅匯算清繳,只做了管理費(fèi)用工資,其他都是零,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎,要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證,發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、福利費(fèi))和銷售費(fèi)用(差旅費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)這些需要納稅調(diào)增的項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報(bào)里的哪個(gè)位置?
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2017-05-16
出售企業(yè)使用過(guò)的汽車,已按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào) 企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
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2022-05-23
公司注銷,已經(jīng)完成了發(fā)票稅控繳銷,基本稅務(wù)填報(bào),只差企業(yè)所得稅年報(bào)和清算所得稅申請(qǐng)表,請(qǐng)問(wèn)需要找事務(wù)所來(lái)做嗎?清算所得稅申請(qǐng)表是不是應(yīng)該由清算組完成?公司是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度的一般納稅人,股東是另一家公司
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2019-08-13
請(qǐng)問(wèn)收到電子退稅,所得稅匯算清繳退稅怎么做賬?
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2024-07-09
項(xiàng)目上管理人員開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得,稅率是怎么算的
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2021-12-23
你好請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅自查匯算清繳,按應(yīng)稅所得局最低稅率2.5來(lái)交,收入50萬(wàn)該怎么計(jì)算應(yīng)該繳納的所得稅
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2020-12-10
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到企業(yè)所得稅匯算退還的所得稅怎么賬務(wù)處理
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2022-01-07
匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄(小企業(yè)會(huì)計(jì)制度)
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2017-05-27
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫(xiě),謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)呢
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2023-04-12
在1月初申報(bào)2023年第四季度利潤(rùn)表是500萬(wàn)收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報(bào),所以2023年年累計(jì)收入是545萬(wàn),那企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)表不知道怎么 填了?
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2024-03-28
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫(xiě),謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,2023年度印花稅多計(jì)提33元,這個(gè)月沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報(bào)表嗎?賬套內(nèi)的本月未分配利潤(rùn)比年初多33 ,這個(gè)要不要改年初數(shù)據(jù)???
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2024-04-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中的無(wú)形資產(chǎn)怎么填呢?為什么賬上沒(méi)有數(shù)據(jù),稅務(wù)審計(jì)卻填了數(shù)據(jù)呢
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2022-05-23
建筑公司跟農(nóng)民工簽訂的是勞動(dòng)合同,每月按時(shí)做工資通用農(nóng)民工專戶按月定時(shí)發(fā)放,同時(shí)也幫每個(gè)農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,這部分的農(nóng)民工工資在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2022-06-14