"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁??铐椆灿?8135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。
要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
非稅系統(tǒng)票據(jù)查驗隨機碼顯示不出來是什么原因,要怎么操作隨機碼才會顯示出來
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2021-09-17
老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅,經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
你好!老師請教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
一臺固定資產(chǎn)分期付款,分期開票怎么入賬,折舊,公司為一般納稅人,取得的也是專票
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2021-05-28
你好,我想問一下,今年2月份公司沒上班,沒發(fā)工資,那個稅都零申報嗎?還是怎么報啊
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2020-03-10
例如:某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,(增值稅約7000元附加稅約600元)3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅3萬元稅款(含1月7000的稅金)附加稅1200元(含1月600元稅金)請老師幫忙做一張真實的憑證,謝謝
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2019-04-11
計算某個月個稅的收入額時,也是查“全年”七級超額累進稅率嗎?老師講時強調(diào)——全年兩個字。我理解的意思就是全年匯算清繳的時候用《全年七級超額累進稅率表》,但是平時算某個月的時候我不知道用哪個表?
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2024-03-24
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計劃成本進行日常核算, A 材料計劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項以銀行存款付訖,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。
要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師看下這憑証這樣做行?
計提社保做
1.借:管理費用-社保費10
銷售費用-社保費10
研發(fā)費用-社保費10
貸:應(yīng)付職工新酬-社保費30
付款時
2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費22
其他應(yīng)付款-代扣 個人8
貸:銀行存款30
收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元
3.借:銀行存款3
貸:管理費用-社保1
銷售費用-社保1
研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
做了簡易征收還可以開13個點的稅?因為有個別工地需要13個點的票。不能開要怎么辦
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2020-05-27
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新
研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類
產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新
研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類
產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12