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100000開票13個點,怎么算稅費呢?
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2022-01-10
想請問一下傭金稅率是多少
1/440
2019-10-28
銷售支付的增值稅怎么記帳
1/684
2016-08-11
我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒有到賬,現在要聯(lián)系哪個部門把稅錢追回來
1/347
2021-04-19
個體工商戶去國稅開20萬元發(fā)票要交多少個人所得稅,問個人所得稅他說增值稅率?
1/2208
2018-08-19
老師好,問個問題,現在代人去稅務局交稅,在稅務局刷自己的銀行卡與身份證違規(guī)嗎?
1/1276
2020-12-29
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當月(5月份)需要繼續(xù) 做 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)的結轉分錄嗎? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—應交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
1/17
2023-11-20
老師好 小企業(yè)會計準則下 不結轉增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進項
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2021-03-20
老師,假如我這個月繳納170元的增值稅,分錄借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣就可以了是嗎?月底還要做什么嗎?
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2016-02-05
新準則下應交稅費的會計處理??求解答 新準則下,一般納稅人企業(yè)應交稅費當月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應交稅費明細賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉到哪里??要是轉怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當月的增值稅?。〔皇嵌际谴卧吕U納嗎
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2017-06-14
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應交稅費--已交稅金,那我現在改用應交稅費---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應交稅費—銷項稅 貸:應交稅費—進項稅 貸:應交稅費—已交稅金 借:應交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現金/銀行存款呢
2/596
2016-07-20
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結轉,年底也沒有結轉。 請問老師:這個科目不是要結轉的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應交稅費--應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?謝謝老師
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2018-12-17
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?
2/207
2024-04-16