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請問月初抄稅,什麼時(shí)候清卡?
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2022-01-06
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
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2019-10-11
三證合一有稅號(hào)92開頭的嗎
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2020-07-21
非稅繳費(fèi)可以用個(gè)人卡繳費(fèi)?
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2018-11-06
老師印花稅什么時(shí)候需要報(bào)
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2019-12-15
老師小規(guī)模印花稅申報(bào)多少
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2020-04-11
金稅盤費(fèi)用抵減,如何做分錄
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2017-03-19
工程咨詢公司是幾個(gè)點(diǎn)的稅?
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2017-04-18
100000開票13個(gè)點(diǎn),怎么算稅費(fèi)呢?
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2022-01-10
老師請問您車間工人的全勤獎(jiǎng)、工齡獎(jiǎng)等是屬於直接人工嗎?還是製造費(fèi)用呢?
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2020-02-11
4、企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細(xì)表”“已交稅金”項(xiàng)目下,增設(shè)“減免稅款”項(xiàng)目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的記錄填列。這個(gè)是在已交稅金科目下設(shè),還是在應(yīng)交稅金下設(shè)
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2019-12-18
二月銀行代扣增值稅,現(xiàn)在做賬是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金.貸:銀行存款
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2017-03-09
@郭老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,銷項(xiàng)稅額遞減,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這些。
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2021-07-27
本月我們預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方,導(dǎo)致未交增值稅借方增加很多,(之前沒有把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)未交導(dǎo)致累計(jì)很多),那我填寫本月應(yīng)交增值稅,已交增值稅,怎么填寫,還是按照借方未交增值稅本月發(fā)生填寫嗎
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2020-04-05
麻煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接按照銷項(xiàng)稅額交稅的
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2024-04-16
繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-10-14
你好,在實(shí)際操作中,前任會(huì)計(jì)在2017年12月時(shí)增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時(shí)卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個(gè)數(shù)
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2019-01-10