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我們是湖北小規(guī)模建筑行業(yè)納稅人,現(xiàn)在疫情期間免增值稅,是不是無論開多少金額都免征增值稅?
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2020-04-19
你好,我想咨詢下核定征收的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在要去投資5000萬的項目,投資收益要怎么處理,還能繼續(xù)去批核定征收嗎?企業(yè)所得稅要怎么處理
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2020-01-08
你好,我想咨詢下核定征收的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在要去投資5000萬的項目,投資收益要怎么處理,還能繼續(xù)去批核定征收嗎?企業(yè)所得稅要怎么處理
1/633
2020-01-08
你好,老師,請問,公戶里支付短信費,是借財務管理-服務費,貸銀行存款是嗎
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2022-04-12
房產(chǎn)稅實行按年計算、分期繳納的征收方法,分期是季度還是月
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2020-04-19
下列關(guān)于增值稅的說法中,正確的有(?。?。 A.小規(guī)模納稅人同樣享有進項稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購進的貨物管理不善發(fā)生損失時,其進項稅額應作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災害造成的損失,進項稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購入材料不能取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應計入材料采購成本
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2017-02-06
高速通行費可以全額抵扣銷項稅,那我記得時候是借:管理費用-通行費,還是借:應交稅費-應交增值稅-進項
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2019-01-02
老師!請問銀行對公賬戶扣取的短信服務費記財務費用還是記管理費用?
1/850
2018-12-07
老師,銀行的短信費、年費、網(wǎng)銀費計入財務費-手續(xù)費,還是管理費-辦公費啊?
4/2624
2022-06-02
請教老師,核定征收是怎么計算稅額呀?專管員核定的是按4%應稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬,如何計稅
1/1535
2020-05-21
小微企業(yè):這個月總銷售收入1萬,稅務代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會計分錄:借銀行存款10000 貸主營業(yè)務收入9708.74 應交稅費-應交增值稅-減免291.26 這樣對嗎?還有計稅銷售額是不用管是否有沒有開票,也不管是手工開票還是稅務代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
老師,購入低值易耗品 五五攤銷法,購買和領(lǐng)用 借:低值易耗品—在用 800 管理費用—攤銷 400 貸:低值易耗品攤銷 400 銀行存款 800 可以嗎?
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2019-12-13
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應稅消費品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應 稅消費品。發(fā)出材料的成本為300萬元,支付的不 含增值稅的加工費為100萬元,支付的增值稅為13 萬元,受托方代收代繳的消費稅為30萬元。該批原 材料已加工完成并驗收入庫成本為()萬元
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2022-06-13
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達30W,賬務處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
1/2942
2020-04-21
核定征收企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納稅額后,基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個人戶 ,直接以利潤分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會計分錄處理?
1/1676
2019-06-05
銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下。 1、購進5臺自助存取款機。取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為40萬元,增值稅為5.2萬元。租入一處,底商作為營業(yè)部。租金金額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元。 3、辦理公司業(yè)務收取結(jié)算手續(xù)費含稅31.8萬元,收取賬戶管理費含稅26.5萬元。 辦理貸款業(yè)務取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,提供金融服務適用的增值稅率為6%,計算該銀行第三季度應納増值稅額。
1/994
2022-11-04
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無票收入報了增值稅和附征稅,賬務處理里面處置的價款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計收入和所得稅收入就不一樣了
1/2345
2018-10-20
前幾年的房租沒有發(fā)票,當時做管理費用,匯算清繳時,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報 改年報不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費用,錢以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報 我能不能在2022年年報的時候操作呢
1/1635
2022-04-19
開增值稅專用發(fā)票開戶行地方可以填寫一般戶的信息嗎?
1/364
2018-11-26
銀行手續(xù)費,短信費,網(wǎng)銀服務費,可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
1/1724
2021-03-15