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老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒(méi)有寫(xiě)是按一般計(jì)征還是簡(jiǎn)易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來(lái)呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
老師我想問(wèn)出口退稅備案模塊的問(wèn)題,我是一般納稅人,生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備出口的 1.退稅計(jì)算方法怎么選 免抵退稅 免退稅 免稅 其他 2.享受的增值稅優(yōu)惠政策 先征后退 即征即退 超稅負(fù)返還 其他 3.出口退稅管理類(lèi)型怎么選擇
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2020-03-23
請(qǐng)問(wèn)疫情期間,小規(guī)模營(yíng)業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報(bào)時(shí)(報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報(bào)時(shí),免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話(huà)怎么做分錄?
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2020-04-21
小微企業(yè):這個(gè)月總銷(xiāo)售收入1萬(wàn),稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)用增值稅發(fā)票3000,自開(kāi)手工普通發(fā)票1000,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對(duì)嗎?還有計(jì)稅銷(xiāo)售額是不用管是否有沒(méi)有開(kāi)票,也不管是手工開(kāi)票還是稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,只管總銷(xiāo)售額就行了是嗎?
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2016-05-15
下列關(guān)于增值稅的說(shuō)法中,正確的有(?。?。 A.小規(guī)模納稅人同樣享有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物管理不善發(fā)生損失時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災(zāi)害造成的損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購(gòu)入材料不能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應(yīng)計(jì)入材料采購(gòu)成本
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2017-02-06
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13 萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
老師,購(gòu)入低值易耗品 五五攤銷(xiāo)法,購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用 借:低值易耗品—在用 800 管理費(fèi)用—攤銷(xiāo) 400 貸:低值易耗品攤銷(xiāo) 400 銀行存款 800 可以嗎?
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2019-12-13
老師!請(qǐng)問(wèn)銀行對(duì)公賬戶(hù)扣取的短信服務(wù)費(fèi)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是記管理費(fèi)用?
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2018-12-07
老師,銀行的短信費(fèi)、年費(fèi)、網(wǎng)銀費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)-手續(xù)費(fèi),還是管理費(fèi)-辦公費(fèi)???
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2022-06-02
房產(chǎn)稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法,分期是季度還是月
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2020-04-19
核定征收企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納稅額后,基本戶(hù)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人戶(hù) ,直接以利潤(rùn)分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶(hù)的會(huì)計(jì)分錄處理?
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2019-06-05
給對(duì)方開(kāi)代養(yǎng)生豬費(fèi)發(fā)票收稅嗎
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2019-12-02
我們是湖北小規(guī)模建筑行業(yè)納稅人,現(xiàn)在疫情期間免增值稅,是不是無(wú)論開(kāi)多少金額都免征增值稅?
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2020-04-19
前幾年的房租沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用,匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開(kāi)來(lái)了,如何做賬呢, 如果沖銷(xiāo)了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報(bào) 改年報(bào)不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專(zhuān)用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話(huà),做管理費(fèi)用,錢(qián)以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報(bào) 我能不能在2022年年報(bào)的時(shí)候操作呢
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2022-04-19
銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1、購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī)。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的金額為40萬(wàn)元,增值稅為5.2萬(wàn)元。租入一處,底商作為營(yíng)業(yè)部。租金金額為105萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為5萬(wàn)元。 3、辦理公司業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)含稅31.8萬(wàn)元,收取賬戶(hù)管理費(fèi)含稅26.5萬(wàn)元。 辦理貸款業(yè)務(wù)取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,提供金融服務(wù)適用的增值稅率為6%,計(jì)算該銀行第三季度應(yīng)納増值稅額。
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2022-11-04
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
請(qǐng)教老師,核定征收是怎么計(jì)算稅額呀?專(zhuān)管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬(wàn),如何計(jì)稅
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2020-05-21
個(gè)體工商戶(hù),增值稅已申報(bào)完,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅提示“當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)。請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)?!闭?qǐng)問(wèn)個(gè)稅如何申報(bào)
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2022-10-10
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開(kāi)具銷(xiāo)售貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票10萬(wàn),那么這30萬(wàn)都是免征增值稅的,對(duì)嗎?? 情況二,如果企業(yè)開(kāi)具貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票15萬(wàn),那這種情況免征額是多少,不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對(duì)于這塊理解比較模糊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,謝謝
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2019-11-30
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)戶(hù)行地方可以填寫(xiě)一般戶(hù)的信息嗎?
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2018-11-26