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附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表, 本期抵減金額為什么附表四本期實(shí)際抵減稅額沒有填480元,而減免稅申報(bào)表本期實(shí)際抵減稅額有填480元,都是實(shí)際抵減一個(gè)有填,一 個(gè)沒有填是為什么呢?
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2018-08-21
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤表和申報(bào)表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
請教下 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的5欄海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款,因?yàn)槔U款書上只有稅額,沒有金額,填表的時(shí)候金額那里是一般是填稅額還是按照稅率倒算金額呀?還是只填稅額也可比對通過
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2022-02-23
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
老師你好,10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上(主營業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
2月份收到工程預(yù)收款,在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表,請問是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí)是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎?還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢?
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2018-03-14
企業(yè)收入不含稅4854.37,成本5000,利潤-145.63,屬于免征收企業(yè)所得稅,做賬是把145.63(增值稅)入營業(yè)外收入,申報(bào)表如何填寫?
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2018-08-03
是否30萬以下免征就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,30萬以上的減征就不要會(huì)計(jì)分錄處理,只在申報(bào)增值稅優(yōu)惠表里體現(xiàn),
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人享受增值稅稅收優(yōu)惠,季度內(nèi)有張發(fā)票忘了作廢,在填申報(bào)表的免稅收入要計(jì)入這筆費(fèi)用不?
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2020-01-02
請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,免征增值稅,第一季度開具負(fù)數(shù)發(fā)票38萬元,正數(shù)發(fā)票36萬元,如何填報(bào)申報(bào)表?
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2020-04-12
我們是個(gè)體,季度申報(bào),不超過9萬,請問我們增值稅附加稅免征,我們水利基金免征嘛?
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2019-08-19
增值稅表填了收入,不超9萬,享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門前申報(bào)嗎?
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2017-01-07
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,增值稅普通發(fā)票23萬,專票4萬,其中3萬是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
小規(guī)模納稅人按客戶要求開了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
你好,請問單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報(bào)表要怎么填?其他免稅那里填100還是99?
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2021-01-21
關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請免稅),在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15