
社會團(tuán)體會費(fèi)免增值稅的會計(jì)分錄怎么做?增值稅的優(yōu)惠要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,你們本來就是免稅的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啦。
一般納稅人企業(yè)確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄,是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅額 貸 營業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄。:借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
答: 老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人安季不滿9萬稅收優(yōu)惠的會計(jì)分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(稅收優(yōu)惠)貸:營業(yè)外收入 嗎?
答: 你好,減免分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人,增值稅只有二級科目,沒有三級明細(xì)的
老師,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠政策,免增值稅,附加稅,我現(xiàn)在報(bào)季報(bào),計(jì)提完增值稅,直接做到營業(yè)務(wù)收入嗎?分錄怎么寫?
老師我們增值稅和企業(yè)所得稅享受了優(yōu)惠政策的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入可以嗎
我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計(jì)入企業(yè)所得稅營業(yè)外收入繳納所得稅嗎
小規(guī)模賣出去的貨 最后結(jié)賬 會計(jì)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入-收入優(yōu)惠 這樣對嗎

