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增值稅會計分錄:應(yīng)交稅金-增(銷),應(yīng)交增值稅(已交)。 老會計來幫忙~
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2015-10-29
老師你好,我收到發(fā)票本月暫時不會驗證,這樣的話會計科目是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未驗證進(jìn)項稅,等驗證后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
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2019-09-27
我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
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2017-06-28
購入出口用的貨物: 借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額13(不做認(rèn)證,只做退稅用途確認(rèn),在納稅申報表中不體現(xiàn)) 貸:應(yīng)付賬款113 出口報關(guān)后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本100(假設(shè)征退稅率一致) 貸:庫存商品100 申報出口退稅后: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅13 收到出口退稅款: 借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅13 此時,會計賬上的待認(rèn)證進(jìn)項稅額和出口退稅一正一負(fù)正好抵消,或者分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額為0.生產(chǎn)型企業(yè)是(免抵退),老師舉的例子是外貿(mào)企業(yè)(免退),不一樣的。我的理
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2024-05-31
工程在異地,開的專票在異地交了增值稅,但是電子稅務(wù)局上還是顯示未交,這種怎么處理?
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2019-05-11
賬上的應(yīng)交稅金-未交增值稅的數(shù)很納稅申報表中上期留抵稅額對不上,是說明賬錯了嗎
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2019-03-06
上期未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票做賬做到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,本期怎么調(diào)整這個分錄呢
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2023-03-21
老師,我新接手的一般納稅人公司,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的余額為負(fù)數(shù)280元,應(yīng)該怎么調(diào)賬
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2023-03-01
如果本期只有進(jìn)項余額,沒有銷項余額,那也要把進(jìn)項余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎?!
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2019-03-02
月末增值稅如何處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 實際繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣寫是對的嗎
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2015-11-25
請問老師,建筑行業(yè)預(yù)交增值稅,計入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金科目
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2019-05-28
你好老師,我是小規(guī)模企業(yè)季度開票未超過三十萬,之前計提未交的增值稅該怎么處理怎么做分錄
1/2022
2019-06-26
請教下,未達(dá)起征點(diǎn),未交增值稅免稅收入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。匯算清繳需要調(diào)減嗎?還是不需要處理
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2019-07-26
老師 增值稅稅負(fù)是不是我圖中表示的紅色 期末未交/全年的開票金額啊
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2021-01-14
老師 你好!本季度未達(dá)起征點(diǎn)所以免交增值稅 填過后確是還有應(yīng)補(bǔ)稅額
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2020-10-12
有進(jìn)項稅,銷項稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些科目的詳細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
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2018-07-10
請問稅務(wù)查到之前有收入未申報,現(xiàn)需補(bǔ)交增值稅,那我怎么做會計分錄
2/865
2021-07-08
預(yù)交增值稅,是借記預(yù)交增值稅還是借記已交稅金?
1/778
2018-09-04
請問在做銀行回單繳納增值稅時,明細(xì)是寫已交稅金還是寫未繳稅金呢
1/497
2018-12-04