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小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2021-12-20
建筑公司預(yù)收賬款(沒(méi)有開(kāi)票)申報(bào)繳納的增值稅在納稅申報(bào)表哪個(gè)表那一欄填列?才不會(huì)等到開(kāi)票后系統(tǒng)生成的銷售收入和增值稅不一致而導(dǎo)致重復(fù)申報(bào)?
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2017-12-23
事業(yè)單位增值稅季報(bào),前3個(gè)月沒(méi)有做賬,填資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表可以用18年12月的報(bào)表數(shù)填寫(xiě)嗎,影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-04-02
老師,一般納稅人增值稅怎么申報(bào)?申報(bào)表怎么填寫(xiě)?有相應(yīng)的課程嘛?
1/329
2019-01-10
小規(guī)模納稅人茶場(chǎng)申報(bào)增值稅,納稅申報(bào)表應(yīng)該填寫(xiě)哪里,怎么填寫(xiě)?
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2020-04-07
個(gè)體戶季報(bào)增值稅在哪里申報(bào)呢?電子稅務(wù)局只看見(jiàn)附加稅申報(bào)表
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2019-10-21
增值稅預(yù)繳申報(bào)表0申報(bào)項(xiàng)目地址什么的怎么填呢?麻煩您了老師!
1/842
2019-07-14
小規(guī)模納稅申報(bào),增值稅減免要填減免稅申報(bào)表,跟所得稅有關(guān)系嗎
1/869
2020-07-13
老師:增值稅申報(bào)錯(cuò)了,我想更正申報(bào),報(bào)表在哪里下載,是小規(guī)模,謝謝
1/999
2019-11-12
小規(guī)模稅率為1,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專票稅率1,增值稅申報(bào)表,本期預(yù)繳稅額填了,增值稅減免表之類還需要填嗎?
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2020-09-02
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少,是不是只要有利潤(rùn)就必須交所得稅
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2021-10-20
老師,幫我看看 增值稅申報(bào)的附表,小規(guī)模減免的,這個(gè)表要修改嗎 ?還是可以直接申報(bào)了?
2/240
2020-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對(duì)的表,這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報(bào)或者是季報(bào),5月份申請(qǐng)4月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒(méi)有相關(guān)的別的報(bào)表……在電子稅務(wù)局上申報(bào)的 這些
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2019-05-07
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤(pán)開(kāi)出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤(pán)開(kāi)票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開(kāi)票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤(pán)不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤(pán)保持一致嗎?
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票,四月會(huì)開(kāi)出來(lái),那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開(kāi)票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
1/870
2017-04-05