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我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時(shí)工幫我們做問(wèn)卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費(fèi)用是入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是成本-勞務(wù)費(fèi)? 2.如何做分錄?當(dāng)月計(jì)提借:勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付工資。實(shí)際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
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2019-07-04
跨年的會(huì)計(jì)分錄,本來(lái)該寫成借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費(fèi)用退回怎么處理?支付時(shí)為庫(kù)存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等共計(jì)200萬(wàn)元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。————這里的審計(jì)費(fèi)評(píng)估費(fèi),為什么進(jìn)管理費(fèi)用?
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2022-03-01
支付稅控盤的金額480元,當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費(fèi)用——交通費(fèi)480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時(shí)候取得專票,這個(gè)是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時(shí)候就要借:管理費(fèi)用-其他 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費(fèi)用,需要分?jǐn)偟皆旅矗?/span>
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費(fèi)用有沒(méi)有比例要求,例如營(yíng)業(yè)額3萬(wàn),管理費(fèi)用達(dá)到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會(huì)計(jì)把18年和19年買進(jìn)的專利都做成了管理費(fèi)。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái),匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)減少了?
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2020-05-22
以前年度有一筆注冊(cè)商標(biāo)的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)已經(jīng)進(jìn)了管理費(fèi)用,后在去年又退了回來(lái),當(dāng)時(shí)做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費(fèi)用-4600,后今年審計(jì)的時(shí)候說(shuō)不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
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2017-02-10
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)3月收到社保-醫(yī)療保險(xiǎn)退稅,前會(huì)計(jì)沒(méi)有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說(shuō)可以放在其他收益。 1、收到時(shí) 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí) 借:其他收益76.57 貸:本年利潤(rùn)76.57 由于,我這個(gè)月本年也有一些管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn),想問(wèn)要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
以銀行存款支付本月應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用1200元. 的會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-06
公司交了半年的房租共計(jì)6萬(wàn)元,剛收到發(fā)票。這個(gè)月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)?個(gè)月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個(gè)月就開(kāi)始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對(duì)方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在開(kāi)辦期間為裝修廠地購(gòu)買的材料 做分錄 借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 。可以嗎
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2019-09-06
上午提的那個(gè)電商的問(wèn)題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個(gè)分錄合在一起呢,什么時(shí)候做這個(gè)
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2017-01-17
老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒(méi)計(jì)增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
這個(gè)月去開(kāi)了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開(kāi)始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒(méi)有問(wèn)題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07