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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-10 08:57

請問老師,我是先把之前的憑證沖銷,然后再用以前年度損益科目調(diào)整嗎?

柒家貍貓 追問

2017-02-10 09:00

一月份已經(jīng)做了借:銀行存款;貸:管理費用的賬了,這個不用沖銷嗎?

鄒老師 解答

2017-02-10 08:56

借;銀行存款   貸;以前年度損益調(diào)整  4600

鄒老師 解答

2017-02-10 08:58

你好,不需要的,就做這個調(diào)整分錄 
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

鄒老師 解答

2017-02-10 09:01

你好,這筆需要沖銷掉,然后再做上面的調(diào)整分錄

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相關(guān)問題討論
借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整 4600
2017-02-10 08:56:09
您好,學(xué)員, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)分錄為, 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 09:42:18
你好,這個600是漏記了是吧
2019-09-10 15:13:44
你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款等 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 15:23:17
您好 請問一共大約有多少金額
2019-08-30 13:27:59
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