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我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費,這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會計核算
1/240
2022-03-30
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
2/355
2022-02-05
請問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數(shù)收多少合適
1/676
2019-08-05
建筑業(yè)收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項目收取管理費,從進(jìn)來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
1/1118
2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
1/137
2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
1/1057
2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24
籌建期購買辦公用品的費用是計入,管理費用~開辦費,還是管理費用~辦公費????
1/1751
2018-12-20
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
1/3051
2019-07-25
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
車間管理人員的工資計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計那里?
1/1387
2016-04-24
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
1/816
2020-04-08
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
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