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請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項(xiàng)目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計(jì)入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問(wèn)我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對(duì)方的稅點(diǎn)和管理費(fèi)的的點(diǎn)數(shù)收多少合適
1/676
2019-08-05
建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來(lái)的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
1/1118
2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費(fèi)如何做賬
1/137
2024-05-11
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個(gè)科目?
1/1057
2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說(shuō)他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺(jué)得行不通
1/696
2019-12-24
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
1/3051
2019-07-25
籌建期購(gòu)買辦公用品的費(fèi)用是計(jì)入,管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi),還是管理費(fèi)用~辦公費(fèi)????
1/1751
2018-12-20
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
1/1225
2020-07-09
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用,直接用管理費(fèi)用科目核算可不可以?
1/1402
2018-12-08
建筑公司工程項(xiàng)目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費(fèi)嗎?還是其他什么科目?
1/2685
2019-09-12
付給商場(chǎng)的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
2/1118
2021-09-03
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
2/1245
2016-09-05
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個(gè)人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開(kāi)了210萬(wàn)發(fā)票給甲方,按理分包商開(kāi)210萬(wàn)的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開(kāi)了175萬(wàn),那我們?cè)趺瓷陥?bào)稅?
1/919
2019-10-15
車間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計(jì)那里?
1/1387
2016-04-24
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
1/816
2020-04-08
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
1/886
2020-04-17