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老師收到即征即退增值稅10萬(wàn)并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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2020-07-08
文老師,您好,我的增值稅早報(bào)了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒(méi)有從征管系統(tǒng)提交過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-09
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問(wèn)下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計(jì)清淤施工,后期養(yǎng)護(hù),那前期施工階段申請(qǐng)開(kāi)票開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)工程款,后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請(qǐng)問(wèn)我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢
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2022-09-26
新成立企業(yè) 以什么理由向稅局申請(qǐng)企業(yè)所得稅核定征收
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2020-03-31
個(gè)體工商戶,增值稅已申報(bào)完,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅提示“當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)。請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)?!闭?qǐng)問(wèn)個(gè)稅如何申報(bào)
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2022-10-10
工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計(jì)算繳納增值稅
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2015-11-10
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
我又一個(gè)個(gè)體工商戶,是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒(méi)辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
請(qǐng)教老師,核定征收是怎么計(jì)算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬(wàn),如何計(jì)稅
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2020-05-21
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒(méi)有寫是按一般計(jì)征還是簡(jiǎn)易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來(lái)呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
老師,我在線上辦理新版企業(yè)“”出口退(免)稅備案申請(qǐng),其中有一項(xiàng),享受增值稅優(yōu)惠政策,1,先征后退,2.即征即退,3.超稅負(fù)返還,4.其他
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2021-08-05
老師我想問(wèn)出口退稅備案模塊的問(wèn)題,我是一般納稅人,生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備出口的 1.退稅計(jì)算方法怎么選 免抵退稅 免退稅 免稅 其他 2.享受的增值稅優(yōu)惠政策 先征后退 即征即退 超稅負(fù)返還 其他 3.出口退稅管理類型怎么選擇
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2020-03-23
老師,有企業(yè)所得稅核定征收鑒定表填寫模版嗎,去辦理核定征收都需要帶什么啊
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2020-03-17
房產(chǎn)稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法,分期是季度還是月
1/1878
2020-04-19
前幾年的房租沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用,匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開(kāi)來(lái)了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報(bào) 改年報(bào)不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費(fèi)用,錢以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報(bào) 我能不能在2022年年報(bào)的時(shí)候操作呢
1/1635
2022-04-19
公司是酒店有限公司,屬于小規(guī)模納稅人,出租收入10萬(wàn)每年,另收取物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)一年,請(qǐng)問(wèn)核算企業(yè)增值稅時(shí)應(yīng)該如何計(jì)算??謝謝!
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2017-08-11
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒(méi)有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄,先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù)),然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款。 我直接借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù)),借應(yīng)付賬款-石化公司可以嗎?
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2018-03-21