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老師,問個問題,我們匯算清繳時審計把管理費用調為業(yè)務招待費進行了納稅調增,這個對利潤沒有影響,還需要進項賬務調整嗎
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2024-05-31
業(yè)務招待費用21萬,當年已經按照收入的千分之五的比例扣除10萬,超過部分做過納稅調增了。兩年后查出其中有一張2萬虛開發(fā)票是業(yè)務招待費,換不了發(fā)票,請問如何更正申報企業(yè)所得稅?
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2023-09-12
員工餐費計在哪個科目?應付福利費?是否能計在管理費用---業(yè)務招待費?
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2018-01-11
房地產企業(yè)在沒拿地之前的費用都入管理費用嗎?比如業(yè)務招待費這些?
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2021-01-19
分支結構的福利費、教育經費、對外公益捐贈和業(yè)務招待費等費用扣除額如何計算?
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2017-06-20
老師,我們酒店剛注冊營業(yè)執(zhí)照,離開業(yè)恐怕還要1年左右,那開業(yè)之前這些人員工資、辦公費、業(yè)務招待費、廣告費通通都可以計入“管理費用—開辦費”嗎?
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2020-06-19
某企業(yè)某年7月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)預收A企業(yè)貨款50000元存入銀行;(2)以銀行存款支付本月銷售部門業(yè)務招待費3000元,管理部門業(yè)務招待費5000元;(3)以銀行存款預付下半年房屋租金6000元;(4)以銀行存款支付廣告費50000元;(5)向B企業(yè)發(fā)出甲產品,貨款80000(不考慮增值稅),扣除上月預收款50000元,余款收到存入銀行;(6)攤銷應由本月負擔的報刊費900元;(7)預付下一個季度倉庫租金6000元;(8)向C企業(yè)銷售乙產品50000元,增值稅8500元,貨款尚未收到;(9)本月應付電話費3000元尚未支付;(10)預提本月短期借款利息4400元。 【要求】按照權責發(fā)生制確認該企業(yè)當月的收入、費用和利潤。 麻煩看一下這道題QAQ
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2022-11-22
不是專票就做管理費用是吧!公司成立就有進項,沒有銷項??陶?,前期招待費,可不可直接進管理費用一業(yè)務招待費,不記入開辦費,那樣分攤麻煩
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2017-10-13
如果公司的招待費用過多,審核單據(jù),報銷費用多是招待費,可有什么事?一年銷售收入只有700萬左右,除了會多繳納所得稅,其他方面可有什么事?
1/542
2020-07-20
老師,你好!比如買了一箱酒招待客人,但是只喝了1瓶,記賬應該是到管理費用-招待費嗎?那這個入賬金額是一箱還是1瓶的金額呢?謝謝!
1/611
2019-07-22
想問下同事報銷業(yè)務招待費,餐費 然后開了一張酒的發(fā)票 可以入到業(yè)務招待費餐費里面嗎 酒是當日就餐單獨購買的,當日就餐實際消耗掉了
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2024-02-20
請問我們公司購買了煙酒放在公司庫存 用于招待,但是后期到底用于銷售還是管理招待用途不明,那開始購買用于庫存應該做什么科目
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2022-10-18
自己公司進的酒,一部分用于銷售,一部分用于招待送禮了,是不是借:管理費用—業(yè)務招待費貸:庫存商品貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
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2020-11-30
老師,請問購買的白酒用于員工或者招待客戶時領用,入了周轉材料-低值易耗品,領用時用,管理費用-招待費,周轉材料-低值易耗品 還需要攤銷嗎
2/1362
2022-04-13
是2017年登帳的時候,把業(yè)務員的餐費,本該記到福利費里面的,結果卻記得業(yè)務招待費了,把業(yè)務招待費數(shù)據(jù)調到福利費,不用在調帳了嗎?
1/1464
2018-05-22
老師,問下業(yè)務招待費限額扣除,在企業(yè)所得稅匯算清徼時,請問是不是針對期間費用下的業(yè)務招待費,列支在成本下面的要不要限額扣除?
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2019-05-27
老師,我2019年興營業(yè)收入610萬,業(yè)務招待費2萬,那么,我業(yè)務招待費的60%是1.2萬,營業(yè)收入的千分之五事3萬,那么,我怎么填納稅調整表呢?
1/487
2020-05-30
老師業(yè)務招待費發(fā)生了1347,本年的主營業(yè)務收入是160萬,是不是業(yè)務招待費可以全額稅前扣除?那么應該怎么填匯算清繳里的納稅調整表呢
1/742
2019-12-26
上個月的業(yè)務招待費 借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅金-進項稅,貸 銀行存款,這個月把這一筆進項稅轉出了,這個月該怎么處理這個分錄?
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2018-12-09
招待費專票認證在轉出,借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,但明細科目進項稅轉出一直有貸方余額呀,期末結轉不?
1/615
2018-01-23