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我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時(shí)候一個(gè)點(diǎn)?2.如果開超9萬一個(gè)季度,實(shí)際稅費(fèi)+附加稅+企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅實(shí)際的總稅負(fù)是多少?現(xiàn)在我們開辦了個(gè)體戶,公對公轉(zhuǎn),如何提現(xiàn)方可避免個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅?
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2020-04-30
我們是私募基金管理人,關(guān)于管理費(fèi)收入,業(yè)績報(bào)酬,還有差價(jià)收入,根據(jù)新規(guī)定應(yīng)該怎么繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
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2018-05-28
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收,請先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來辦理經(jīng)營所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
個(gè)人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得,收入是之前幾個(gè)月收入嗎?
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2018-08-03
個(gè)人取得的下列所得中,準(zhǔn)予減征個(gè)人所得稅的是 ( )。 A、殘疾人張某兼職于某學(xué)校取得的勞動(dòng)收入 B、某公司職員李某轉(zhuǎn)讓其居住10年的唯一住房取得的收入 C、王某從住房公積金處提取了10000元的住房公積金 D、外籍個(gè)人約翰以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式取得的搬遷費(fèi)
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2020-02-14
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-04-29
老師,我營改增建筑行業(yè)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2016-05-31
建筑行業(yè)中臨時(shí)工的工資有發(fā)票的怎么做賬,要交個(gè)人所得稅嗎,沒有發(fā)票的又該怎么做
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2020-07-12
老師 就是建筑行業(yè)農(nóng)民工人工,怎么出,個(gè)人所得稅還是從個(gè)稅系統(tǒng)上走,還是怎么弄,有些單位是開票時(shí),直接預(yù)繳百分之0.4
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2020-04-07
老師,建筑行業(yè),跨區(qū)域項(xiàng)目,現(xiàn)在廣東省要我們按月申報(bào)個(gè)人所得稅,以前都是直接按比例預(yù)繳。現(xiàn)在是要按實(shí)際的報(bào),每月報(bào)。那我現(xiàn)在是要廣東省報(bào)一次,其他員工在湖南省報(bào)一下?這個(gè)具體應(yīng)該怎么報(bào)?。克o了我一個(gè)密碼。但是我不知道入口在哪里?
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2021-08-23
老師,我想問下,就是建筑行業(yè)的分公司個(gè)人所得稅可以0申報(bào)嗎
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2020-01-04
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