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老師,你好,個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
公司是核定征收企業(yè)所得稅的,有簽訂外包(對(duì)方包工包料),這個(gè)所得稅收入可以扣掉嗎,對(duì)方要提供材料發(fā)票還是要提供建筑發(fā)票,還是都提供
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2020-01-02
稅法上所得稅這塊的視同銷(xiāo)售,比如說(shuō)捐贈(zèng),會(huì)計(jì)上是營(yíng)業(yè)外支出,稅法視同銷(xiāo)售,所得稅匯算是要調(diào)整么
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2021-10-25
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對(duì)嗎?這種本來(lái)2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對(duì)怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫(kù)存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳,購(gòu)買(mǎi)的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下,是不是得平攤到個(gè)人頭上,走其他應(yīng)收款呀,不然得上個(gè)人所得稅,我之前沒(méi)有注意到這些問(wèn)題,那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí),每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
支付給個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)租金,個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷(xiāo)售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬(wàn)元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬(wàn)元;另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來(lái)源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-04-29
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個(gè)人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對(duì)嗎其中個(gè)人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),印花稅,殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)以上這些對(duì)嗎
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2018-07-11
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷(xiāo)單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)的表 借銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08