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老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
1/453
2019-06-04
實發(fā)工資計入應(yīng)付職工薪酬還是管理費用呢?
1/802
2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
1/1123
2017-05-02
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計提,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報9月工資的稅還是,11月報9
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2018-10-13
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實現(xiàn)收入,年底利潤達不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
1/1078
2017-02-15
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進行抵扣
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2016-09-05
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
1/1402
2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
1/2685
2019-09-12
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
1/1225
2020-07-09
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費應(yīng)該怎么入賬呢?
1/397
2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費,這種業(yè)務(wù)怎么進行會計核算
1/240
2022-03-30
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
2/355
2022-02-05
請問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進了我們帳,扣了管理費又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數(shù)收多少合適
1/676
2019-08-05