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運(yùn)輸服務(wù)(個體戶), 問題1. 7-9月開票應(yīng)稅名稱:*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開票數(shù)據(jù)顯示,這是什么原因沒有呢, 是不是開票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù),(本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi))所以讀不了數(shù)據(jù)。 問題2. 發(fā)票納稅名稱,開錯需要去更正,或者怎么處理嘛? 問題3 申報(bào)增值稅時,手動填數(shù)據(jù),銷售服務(wù)收入 101201.97 , 稅金是3036.06元(3%),開發(fā)票是1012.03(1%)。 不一致,可以嘛?
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2021-10-13
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
請問生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅已申報(bào)過的報(bào)關(guān)單,未能收匯,稅管員說在免抵退系統(tǒng)中做貨物沖減,請問國稅增值稅申報(bào)表如何填列?
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2020-06-03
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
老師,有一個點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師您好!請問季度不超10萬不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
老師,請問增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,說申報(bào)不一致,但是我看申報(bào)表,營業(yè)收入和增值稅表報(bào)的一致?請問他們說的不一致是看哪里?
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2025-05-13
按季申報(bào)的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報(bào)表里填哪一行
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2018-11-19
個稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)增值稅應(yīng)該填入增值稅報(bào)表幾欄里面呢
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2020-07-11
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請教錯在哪?怎么操作?
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2020-01-11
買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)增值稅申報(bào)表那有變化嗎
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2018-05-30
當(dāng)期增值稅申報(bào)表填寫的應(yīng)納增值稅總額是本月的銷項(xiàng)稅么?
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2018-02-09
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時怎么認(rèn)證和填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
老師個人所得稅手續(xù)費(fèi)要教增值稅填到增值稅申報(bào)表哪一欄
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2021-05-04
提交增值稅申報(bào)時,增值稅主表28行比對不通過,是什么原因啊
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2020-01-13
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個金額,然后現(xiàn)在一直有個期初余額在上面,有沒有什么影響呢,我該怎么取消這個金額
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2019-07-09
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開的專票,已經(jīng)認(rèn)證過了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時,還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負(fù)的報(bào)銷入賬單,再填一個正的報(bào)銷入賬單?
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2019-03-03