
當(dāng)期增值稅申報(bào)表填寫的應(yīng)納增值稅總額是本月的銷項(xiàng)稅么?
答: 不是的,應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候填寫了表四,在表四中填寫了本期發(fā)生額以及實(shí)際抵減稅額,當(dāng)期沒有填寫增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表,主表的應(yīng)納稅額是0,應(yīng)納稅額減征額這個(gè)沒有填寫。這樣的話申報(bào)表下期填寫增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表以及應(yīng)納稅額減征額這個(gè)有沒有問題?
答: 你好,需要抵扣的時(shí)候,你一塊填寫附表四減免明細(xì)表,還有竹標(biāo)應(yīng)納稅減征額就可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,在填寫國(guó)稅增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,現(xiàn)在11月份填寫10月份的申報(bào)表里第30行的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
答: 您好!如果交了就要填上去。

