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在建工程領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批 屬于應(yīng)稅消費(fèi)品 成本為20 計(jì)稅價(jià)格25 增值稅消費(fèi)稅稅率分別為17%和10% 增值稅要不要計(jì)入在建工程啊
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2023-11-13
1.2021年1月,甲酒廠生產(chǎn)100噸白酒,向商店銷售白酒10噸,取得不含稅銷售額50萬(wàn)元;將2噸白酒發(fā)放給職工過(guò)年,所發(fā)白酒的成本為4萬(wàn)元。已知白酒的消費(fèi)稅稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。則甲酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額()A.11萬(wàn)元B.12萬(wàn)元C.12.2萬(wàn)元D.13.2萬(wàn)
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2023-04-07
C公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1)外購(gòu)煙絲生產(chǎn)卷煙,本月外購(gòu)煙絲1噸,50000/噸,取得專用發(fā)票; 2)月初庫(kù)存 0.2 噸,51000/噸,月末庫(kù)存0.1噸,50000/噸,本月銷售甲類卷 煙2000 條,200/條,開(kāi)出專用發(fā)票;公司另取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票20000,增值稅 月初無(wú)留抵。(煙絲消費(fèi)稅 30%,卷煙消費(fèi)稅 56%、0.6/條) 要求:1.計(jì)算本月增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-12-12
采用復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅 在組價(jià)時(shí)為何會(huì)用到從量稅部分?例如自產(chǎn)自用組價(jià)公式:“【成本*(1+成本利潤(rùn)率)+自產(chǎn)自用數(shù)量*消費(fèi)稅定額稅率】/1-消費(fèi)稅比例稅率”在這個(gè)公式中 自產(chǎn)自用數(shù)量*消費(fèi)稅定額稅率起到是什么作用!在我認(rèn)為這個(gè)組價(jià)組的不應(yīng)該是從價(jià)稅部分嗎?不是應(yīng)該等到最后計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅時(shí)才會(huì)用到從量稅部分嗎?
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2019-12-19
消耗性生物資產(chǎn)下設(shè)了雞苗,幼雞,童子雞,成雞,領(lǐng)用原材料,勞保,工資直接借消耗性生物資產(chǎn)_原材料或應(yīng)付職工薪酬呢,還是需要先通過(guò)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)呢
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2018-11-05
煙廠4月外購(gòu)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款為58.5萬(wàn)元,本月末生產(chǎn)領(lǐng)用本月庫(kù)存煙絲80%,已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅
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2019-07-25
加油站,顧客充值,充1000,送80。1000直接入總賬收入,但是80直接賬上減掉了,說(shuō)是我們給顧客的油是1080,80沒(méi)有收。想問(wèn)這80該不該減 但是顧客消費(fèi)時(shí),是儲(chǔ)值消費(fèi),儲(chǔ)值消費(fèi)也把80減了
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2023-07-29
應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工業(yè)務(wù)中,受托方(非個(gè)體)代收代繳的消費(fèi)稅,應(yīng)先按委托方同類消費(fèi)品的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,委托方?jīng)]有同類售價(jià)的,按委托加工環(huán)節(jié)的組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。 A對(duì) B錯(cuò)
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2021-04-24
進(jìn)口一批白酒5000公斤關(guān)稅完稅價(jià)格是50萬(wàn)關(guān)稅稅率百分之二十白酒消費(fèi)稅率百分之二十定額消費(fèi)稅為0.5元每斤增值稅稅率百分之13算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅
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2024-06-22
我們把貨交給第三方電商平臺(tái)去賣,需要我們給消費(fèi)者開(kāi)發(fā)票,但是錢是我們從平臺(tái)提現(xiàn)出來(lái)的,而且也不能保證消費(fèi)者的錢是從由他們公戶出來(lái)的,能給消費(fèi)者開(kāi)公對(duì)公發(fā)票嗎
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2022-07-28
我公司是建筑公司,有消防資質(zhì),接到一個(gè)消防維修改造工程,現(xiàn)在要開(kāi)票,這里面貨物名稱填什么好?是工程服務(wù)下的建筑服務(wù)一消防工程服務(wù)?還是修繕?lè)?wù)?貨物名稱填什么好?糾結(jié)
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2019-08-27
老師,互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,因合同到期,有可能發(fā)生退還用戶沒(méi)消耗的點(diǎn)數(shù)。 1、賬上是要計(jì)入預(yù)收賬款嗎? 2、用戶沒(méi)有消耗的點(diǎn)數(shù)這部分,不確認(rèn)收入需要統(tǒng)計(jì)未消耗點(diǎn)數(shù)明細(xì)做備查嗎?
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2021-04-22
老師,公司小規(guī)模納稅人,是做消防建筑安裝的,經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑施工,消防工程設(shè)計(jì),消防技術(shù)服務(wù),建筑施工等,但是沒(méi)有勞務(wù),我們可以開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人
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2023-04-23
(多項(xiàng)選擇題)下列有關(guān)消費(fèi)稅納稅地點(diǎn)的表述中,正確的有( ) A、納稅人銷售的應(yīng)稅消費(fèi)品,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,應(yīng)當(dāng)向納稅人機(jī)構(gòu)所在地或者居住地的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 B、納稅人委托外縣(市)代銷自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,于應(yīng)稅消費(fèi)品銷售后,向機(jī)構(gòu)所在地或者居住地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 C、委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由受托方向機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)解繳消費(fèi)稅稅款 D、進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,由進(jìn)口人或者其代理人向報(bào)關(guān)地海關(guān)申報(bào)納稅
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2020-01-03
關(guān)于消費(fèi)稅 消費(fèi)稅都只在單一環(huán)節(jié)中征收嗎?(除卷煙要在生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征收)或者換個(gè)問(wèn)法,消費(fèi)稅只交一次嗎? 我知道消費(fèi)稅有個(gè)征收環(huán)節(jié),分別是生產(chǎn)環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)、批發(fā)環(huán)節(jié)。 假如某企業(yè)進(jìn)口一批化妝品,進(jìn)口的時(shí)候繳納了消費(fèi)稅,這企業(yè)批發(fā)給其他公司,那它批發(fā)(銷售化妝品)的時(shí)候還要繳納消費(fèi)稅嗎? 假如A企業(yè)批發(fā)一批木制筷子給B企業(yè)(環(huán)節(jié)①),B企業(yè)又批發(fā)給C企業(yè)(環(huán)節(jié)②),C企業(yè)又批發(fā)給D企業(yè)(環(huán)節(jié)③)...不斷批發(fā),除環(huán)節(jié)①外,其后的批發(fā)環(huán)節(jié)都要繳納消費(fèi)稅嗎??
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2016-03-04
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開(kāi)了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款?用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
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2019-12-19
固體廢物治理公司,開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
我們法人有一個(gè)小面包車,我準(zhǔn)備以七百的價(jià)格租給公司,但是,稅務(wù)局說(shuō),伍佰一下免稅。那我合同寫(xiě)五百的?如果我寫(xiě)八百以下的話,我后期要怎么弄,法人這個(gè)稅不用交
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2023-06-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年一月銷售a應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含稅銷售收入96050元,將自產(chǎn)的b應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本企業(yè)員工成本5000元,利潤(rùn)為8%,吾同類產(chǎn)品銷售價(jià)格已知,ab,產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率分別為10%和15%,增值稅稅率為13%要求一計(jì)算該企業(yè)銷售a產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅計(jì)算,該企業(yè)自產(chǎn)自用,b,產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅
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2020-07-07