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老師,你好,個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
合并報(bào)表評(píng)估增值時(shí)候。計(jì)提折舊同時(shí)借管理費(fèi)用時(shí),同時(shí)沖減所得稅費(fèi)用時(shí)。對(duì)凈利潤(rùn)的影響=賬面凈利潤(rùn)-管理費(fèi)用+所得稅費(fèi)用(遞延的沖減)。為什么直接減管理費(fèi)用而不是管理費(fèi)用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)這筆憑證怎么做好?當(dāng)公司銀行帳戶發(fā)放工資50000元時(shí),所有員工的個(gè)人所得稅合計(jì)為1350元,請(qǐng)問(wèn)這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
建筑行業(yè)預(yù)繳個(gè)人所得稅進(jìn)入哪個(gè)科目
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2023-07-23
行政單位上年度少計(jì)提了員工的個(gè)人所得稅,今年怎么做分錄
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2022-04-11
個(gè)人所得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,收入是之前幾個(gè)月收入嗎?
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2018-08-03
老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),取得財(cái)政撥款,用于裝修購(gòu)買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開(kāi)辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師法院執(zhí)行收回來(lái)的貨款需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-11-15
支付給個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)租金,個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
國(guó)外收入交不交企業(yè)所得稅
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2015-11-14
就是公司外包一項(xiàng)業(yè)務(wù)給個(gè)人,用公司的公帳打款80萬(wàn)到個(gè)人賬戶,收款人需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2017-06-05
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷售部門(mén)的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08