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田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-04-29
老師,你好,個(gè)人所得稅除會計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時(shí)候一個(gè)點(diǎn)?2.如果開超9萬一個(gè)季度,實(shí)際稅費(fèi)+附加稅+企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅實(shí)際的總稅負(fù)是多少?現(xiàn)在我們開辦了個(gè)體戶,公對公轉(zhuǎn),如何提現(xiàn)方可避免個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅?
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2020-04-30
老師,18年12月的工資我在2018年12月計(jì)提的話,可以在2018年最后一個(gè)季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除,我在2019年1月計(jì)提的話,可以在2019年最后一個(gè)季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除,是這樣的嗎?(附的有領(lǐng)取人簽字的工資表) 假如: 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000?
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2018-12-29
計(jì)提發(fā)放工資 的分錄看下對不:計(jì)提:借:管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 交個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部份 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部份 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
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2018-04-24
老師好!9月15日發(fā)放8月份工資的,(總工資12000,五險(xiǎn)一金,個(gè)稅,最后實(shí)發(fā)10827.25元)之前同事做的分錄是: 9月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資--10827.25 貸:銀行存款 10827.25 在8月憑證里她是計(jì)提了8月工資的,分錄是: 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-員工工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 10827.25 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人420.28 其他應(yīng)收款-公積金 105 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅647.47 這樣做對嗎?
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2019-12-29
1.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 3.借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
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2019-11-29
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳的,沒有達(dá)到起征點(diǎn),是不是不用個(gè)人所得稅匯算清繳了呀
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2020-05-22
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個(gè)人頭上,走其他應(yīng)收款呀,不然得上個(gè)人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí),每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
個(gè)人取得的下列所得中,準(zhǔn)予減征個(gè)人所得稅的是 ( )。 A、殘疾人張某兼職于某學(xué)校取得的勞動收入 B、某公司職員李某轉(zhuǎn)讓其居住10年的唯一住房取得的收入 C、王某從住房公積金處提取了10000元的住房公積金 D、外籍個(gè)人約翰以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式取得的搬遷費(fèi)
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2020-02-14
木木老師您好,1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,長待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項(xiàng),對方已開具全額發(fā)票,并已計(jì)入管理費(fèi)用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,稅務(wù)申報(bào)時(shí),繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02