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借款的利息支出。需要計(jì)提嗎?1·計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購(gòu)一批耗材,是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時(shí)候用?
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2022-04-15
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師,預(yù)付房租費(fèi)和每月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)的分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 付房租費(fèi)時(shí): 借:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷(xiāo)房租費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 1000 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) -1000 借:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 1000
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2020-07-30
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫(xiě),借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
甲企業(yè)從銀行取得長(zhǎng)期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計(jì)息,每年計(jì)息一次,到期一次歸還本息。借入款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行。由于該項(xiàng)長(zhǎng)期借款用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計(jì)提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-26
總公司借給分公司個(gè)人2萬(wàn),直接打給個(gè)人。現(xiàn)算總公司借款讓個(gè)人用票子沖,分公司應(yīng)該怎么做賬 借:其他應(yīng)收款_個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款_總公司
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2019-11-30
我們公司打算從另一個(gè)公司借款30萬(wàn),借用時(shí)間2-3個(gè)月,借款利息多少比較合適?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)款嗎??jī)蓚€(gè)公司都是自己的,法人不同而已。
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2022-05-23
支付給個(gè)人的利息都是2分多,之前會(huì)計(jì)把借款做在短期借款,利息做在 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用,我順著他的做呢,還是改為 其他應(yīng)付款 和應(yīng)付利息
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2016-07-12
第91題,第三小問(wèn),答案給的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 4800 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸:長(zhǎng)期借款4850,這個(gè)50是怎么來(lái)的啊,長(zhǎng)期借款不應(yīng)該是5000嗎?為啥是4850呢
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2021-07-01
公司欠法人借款23萬(wàn),這些借款用于發(fā)工資,還有平時(shí)的一些零星支出,比如買(mǎi)點(diǎn)金額小的東西,這個(gè)能不能公帳上打給法人,備注還法人借款
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2018-09-12
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢(qián)給融資公司,這個(gè)月先付錢(qián)下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20