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請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費 借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
付款給對方公司,借:預(yù)付 貸:銀行、預(yù)提費用的時候 借:費用 貸:其他應(yīng)付款/對手公司,預(yù)提的時候貸方必須是其他應(yīng)付款嗎可以是應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之類的科目嗎?
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2019-09-15
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
借:管理費用—差旅費 1796 庫存現(xiàn)金 204 貸:其他應(yīng)收款—xx 2000 寫記賬憑證是應(yīng)該寫轉(zhuǎn)賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個分錄 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 再寫兩個憑證
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2020-06-30
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當月收到專用發(fā)票 借:管理費用 應(yīng)交稅費——進項稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項之后,用這些款項給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費,當時已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
1/1020
2019-09-20
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
1/577
2020-07-16
老師 員工前幾個月有借款 然后后續(xù)進行報銷的時候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經(jīng)沖完了?
1/855
2019-07-26
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務(wù)費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24