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當時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務費用利息費83700,貸其他應付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應付款-法人12083700,其他應收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
老板的另一間公司還在搞基建,施工臨時用水690元,可以:借:管理費用—開辦費嗎
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2015-03-22
你好,請問建筑工程有限公司可以開具6個點的管理發(fā)票嗎?或者是服務發(fā)票?
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2022-04-24
請問老師,管理費用跨年要調(diào)整為在建工程,用以前年度損益調(diào)整怎么寫分錄
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2019-09-11
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
我想問下老師1、關于建筑裝修行業(yè)有沒有一些稅務政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應該怎樣出?
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2019-11-28