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畫圈的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎?為什么是22.5啊?
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2017-08-26
我們的工資費(fèi)用是3700832.27元,銷售總額為483468665.75元,所以利潤(rùn)率是3700832.27/483468665.75*100%=0.77嗎? *100% 不是就是=乘以1嗎 還是等于原來(lái)的數(shù)。。
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2019-07-10
算項(xiàng)目企業(yè)所得稅,收入300萬(wàn),無(wú)成本的話,這個(gè)企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么繳納,稅率是25%,能不能用收入直接乘稅率?
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2020-05-27
不需要安裝的設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)時(shí) 為什么要用運(yùn)費(fèi)除1+11%計(jì)入固定資產(chǎn) 而不是運(yùn)費(fèi)乘1—11%計(jì)入
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2019-09-16
老師,我們公司員工出差,乘坐高鐵,直接刷省份證進(jìn)站沒取票,為了報(bào)銷打印了如下的單據(jù),可以用這個(gè)報(bào)銷嗎?
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2021-03-12
2、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月,該企業(yè)銷售黃酒20噸,每噸適用的消費(fèi)稅240元。計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-24
老師把所有費(fèi)用歸集到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,月末由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn),再由消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這樣行嗎?
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2022-05-31
【計(jì)算題】萬(wàn)達(dá)公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共同領(lǐng)用材料3024千克,每千克50元,成本共計(jì)151200元,生產(chǎn)A、B產(chǎn)品分別為80件、100件。A產(chǎn)品的材料消耗定額為20千克,B產(chǎn)品的材料消耗定額為12千克;生產(chǎn)A產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料23000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料36000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料5300元(輔助生產(chǎn)車間不單獨(dú)核算制造費(fèi)用),基本生產(chǎn)車間一般耗用材料2800元,行政管理部門領(lǐng)用材料2000元。要求:計(jì)算A、B產(chǎn)品各應(yīng)分配的材料成本;
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2022-03-12
某工廠設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品和B產(chǎn)品,根據(jù)該廠20xx年3月份耗用材料匯總表記錄的資料,本月生產(chǎn)A產(chǎn)品直接消耗30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品直接消耗20000元,兩種產(chǎn)品生產(chǎn)共同消耗90000元,基本生產(chǎn)車間一般消耗10000元,行政管理部門領(lǐng)用5000元。兩種產(chǎn)品本月投產(chǎn)量分別為3 000 件、2 000件,材料單位消耗定額分別為2千克/件、1.5千克/件。 要求:編制材料費(fèi)用分配表,并填制相關(guān)憑證。
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2023-10-10
甲企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的 商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為 540 000 元,按 規(guī)定應(yīng)交納關(guān)稅 108 000 元,假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi) 品品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅稅率為13%。貨物 報(bào)關(guān)后,自海關(guān)取得的 “海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款 書”注明的消費(fèi)稅為 72 000元、 “海關(guān)進(jìn)口增值 稅專用繳款書” 注明的增值稅為 93600元。進(jìn)口 商品己驗(yàn)收入庫(kù),全部貨款和稅款已用銀行存款支 付。甲企業(yè)應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:
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2022-03-16
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄,那我抵扣時(shí)需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
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2018-07-11
建筑公司A發(fā)包一項(xiàng)工程給個(gè)人,請(qǐng)問個(gè)人(包工頭),請(qǐng)問個(gè)人(包工頭)又沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票嗎
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2018-04-21
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金,開的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-12-31
公司2018年4季度共計(jì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬(wàn)元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-01-09
老師好!請(qǐng)問據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
老師,一般納稅人通常才用一般計(jì)稅方法來(lái)計(jì)算增值稅吧,其中的銷項(xiàng)稅額是不含稅的銷售額乘以稅率吧
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2016-04-25
取得的增值稅專票上稅率是17%,價(jià)稅合計(jì)是322357元,那可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是用價(jià)稅合計(jì)數(shù)除以1.11,乘以11%呢?
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2018-09-12
老師上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
請(qǐng)問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣增值稅時(shí),應(yīng)該用支付金額直接乘以稅率計(jì)算,為什么這里還要價(jià)稅分離呢?
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2023-06-19
老師這個(gè)權(quán)益乘數(shù),分子分母都要做加權(quán)?,是不是只有利潤(rùn)表不用做加權(quán) 其于資產(chǎn)負(fù)債表都要做加權(quán),是嗎
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2021-12-25