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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-11 09:49

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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相關(guān)問題討論
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
你好,減免稅額需要與未交增值稅做相應(yīng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2020-09-01 19:41:32
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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