
調(diào)整以前年度損益,做的這樣的分錄, 這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎?這個是歸到2019年來交嗎?
答: 你好 你摘要寫的沖計提了工資 應(yīng)該沖多計提的工資 分錄應(yīng)該是:借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤 你截圖上面的分錄是沖多計提的企業(yè)所得稅
畫圈的應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎?為什么是22.5???
答: 30*(1-25%)=22.5
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這A選項,補記上年度少計的,分錄不是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅

