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即征即退只能采用總額法,不是應(yīng)該借:銀行存款 貸:遞延收益嗎
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2021-07-14
高速通行費(fèi)可以全額抵扣銷項(xiàng)稅,那我記得時(shí)候是借:管理費(fèi)用-通行費(fèi),還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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2019-01-02
小規(guī)模納稅人之前一直是0申報(bào),這次報(bào)季度所得稅的時(shí)候,一直顯示‘當(dāng)前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)(查賬征收)(核定征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào),不能辦理該業(yè)務(wù)’,這是怎么回事呢?
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2019-01-14
你好,勞務(wù)公司采用差額法征稅,稅率5%,關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開票,成本是發(fā)放勞務(wù)工資,怎么做一套賬務(wù)處理?能夠反映經(jīng)營情況?
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2022-03-25
行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的原值和暫估值有什么區(qū)別
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2022-10-13
工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計(jì)算繳納增值稅
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2015-11-10
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
老師,法律代理費(fèi)給客戶退回去了,發(fā)票暫時(shí)沒有做紅沖,怎么入賬寫分錄?收到代理費(fèi)開票寫的是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-11-30
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
高新企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%征收所得稅,怎么理解這句話?
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2020-07-16
電信公司提供的短信服務(wù),是屬于電信基礎(chǔ)服務(wù),還是電信增值服務(wù),需要交的增值稅稅率是多少啊
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2016-06-16
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
A公司是房地產(chǎn)公司(集團(tuán)公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項(xiàng)目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個(gè)公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè),其適用增值稅率為13%,2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日,企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬元。 (2)9月10日,企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬元的貨物,成本為25萬元;乙公司已驗(yàn)收入庫,并支付了剩余貨款20萬及增值稅3.9萬元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,該專利權(quán)賬面原值16萬元,已攤銷4萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備6萬元。 (4)9月28日,經(jīng)過核算,該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬元,車間管理人員工資16萬元,廠部管理人員工資4萬元,工程人員工資2萬元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-09
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了,但是現(xiàn)在申請(qǐng)退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24