国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,請(qǐng)問我們公司是一般納稅人,公司成立之前買了輛汽車,我現(xiàn)在有一張車油的增值稅普票,能入外帳當(dāng)費(fèi)用么?
1/395
2018-06-20
反寫時(shí)顯示增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
1/1794
2019-11-15
17年有一筆增值稅繳稅直接做借:已交稅金貸:銀行存款 沒有計(jì)提的 現(xiàn)在調(diào)整為借:已交稅金 貸:轉(zhuǎn)出未交 但是轉(zhuǎn)出未交的借方還是有余額要怎么調(diào)整呢?
1/652
2019-03-17
小規(guī)模納稅人銷售貨物這樣記賬對(duì)嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-未交增值稅
1/744
2019-10-10
借:原材料 34867.26 元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 4532.74元 貸: XX銀行 39400元 (已經(jīng)認(rèn)證或者未認(rèn)證怎么寫?)
1/7106
2022-09-16
上期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬做到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),本期怎么調(diào)整這個(gè)分錄呢
1/621
2022-04-13
小規(guī)模每季度9萬未超額,增值稅和附加稅為0,應(yīng)該怎么做分錄,另外,未超額企業(yè)所得稅要不要交
1/595
2018-04-10
公司有未開具發(fā)票的銷售額,要填在增值稅納稅申報(bào)表里,這部分未開具發(fā)票的銷售額要交稅嗎?
2/724
2019-03-22
未交增稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
1/627
2021-03-08
這個(gè)分錄怎么就看出來減免了呢?我不明白?2、第二張圖分這么多已交稅金科目、未交稅金科目、轉(zhuǎn)出未交增值稅是干什么呢?不明白要干嘛?
5/558
2019-04-14
小規(guī)模核定征收,做收入時(shí)按照含稅額做了,未做貸增值稅,現(xiàn)在該怎么做增值稅的分錄(稅局要看一下賬,該怎么做增值稅的分錄,每月實(shí)際交的增值稅比實(shí)際收入計(jì)算的增值稅要大)
1/392
2018-11-26
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄能各舉個(gè)例子么?
1/1170
2019-02-20
應(yīng)交增值稅-已交 與應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)之間的差額
1/1072
2017-06-03
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅的余額月未做帳處理嗎?或者年末才做?怎么做?
1/294
2019-07-09
小規(guī)模納稅人開票1000 ,分錄 借 銀行存款1000 貸 主營業(yè)務(wù)收入970.87,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13 對(duì)嗎
1/960
2019-09-29
社保的稅費(fèi)怎麼求
1/453
2017-09-06
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個(gè)銀行戶口呢?請(qǐng)?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
1/407
2017-06-28
之前會(huì)計(jì)出錯(cuò)賬了,導(dǎo)致“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”余額3522.81。其實(shí)增值稅交納是正確的。這個(gè)數(shù)是歷史遺留問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出的錯(cuò)誤?,F(xiàn)在怎么寫分錄能把這個(gè)“銷項(xiàng)稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
3/743
2019-02-12
老師:請(qǐng)問下,之前進(jìn)貨未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中呢,現(xiàn)在2016年22號(hào)文中規(guī)定:未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)做到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,請(qǐng)問:那之前的科目是否需要調(diào)整。謝謝
1/504
2016-12-21
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒有銷售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來
1/795
2020-01-04