17年有一筆增值稅繳稅直接做借:已交稅金貸:銀行存款 沒有計提的 現(xiàn)在調(diào)整為借:已交稅金 貸:轉(zhuǎn)出未交 但是轉(zhuǎn)出未交的借方還是有余額要怎么調(diào)整呢?
憤怒的睫毛
于2019-03-17 15:57 發(fā)布 ??817次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-03-17 16:15
同學(xué)你好,紅沖你17年的分錄,然后按下面的分錄做結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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同學(xué)你好,紅沖你17年的分錄,然后按下面的分錄做結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-17 16:15:09

你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進(jìn)行更正
2022-03-09 21:50:18

你好,你的分錄沒錯,不需要用已交稅金科目的。
2019-05-30 18:06:14

這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的有貸方余額才做這個轉(zhuǎn)出,沒有是不做的.
2022-02-24 11:53:27
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