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小規(guī)模納稅人,就夫妻兩個人經(jīng)營,個人所得稅還用每個月15.號報薪金個人所得稅嗎?還是只報季度的經(jīng)營所得稅呀
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2021-03-22
你好老師,想問下,固定資產(chǎn)所得稅前一次性扣除,匯算清繳時要填表,那么還需要做借所得稅費用 ,貸遞延所得稅負債嗎
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2022-04-04
老師,12月要計提第四季度所得稅,那我計提所得稅的金額是用利潤總額的數(shù)減去計提的所得稅的金額還是不減去?
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2016-12-15
像這個人所得稅這項,我只需要申報營業(yè)所得就可以了嗎?不用申報綜合所得對嗎?沒開票,其他的稅種我都零申報了
2/981
2023-01-04
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
1/314
2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
1/594
2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額???
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2018-05-09
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認增值稅收入,同時計提財務(wù)費用,計提的財務(wù)費用企業(yè)所得稅稅前扣除,導致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
老師請問查賬的時候發(fā)現(xiàn)17年的有筆費用支出未取得發(fā)票,之前的財務(wù)就計入費用,也不知道之前有沒有調(diào)增加所得稅的情況下,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務(wù)嗎?改怎么調(diào)
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2019-09-17
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當年的所得稅費用;(2)計算公司當年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點懵。
1/1841
2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了,那我4月份做賬要沖減多計提的,請問分錄怎么做呀?當時我按季計提借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
1/1117
2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負債, 其確認結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
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2023-11-29
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
1/1981
2022-06-14
這里的特許權(quán)使用費所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費所得來計稅呢?
1/1210
2018-08-21