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老師,去年多交了500的企業(yè)所得稅,稅務機關同意抵減今年企業(yè)所得稅,抵減后繳納200元的企業(yè)所得稅,抵減和繳納的分錄怎么做。
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2020-04-09
個人所得稅規(guī)定,下列應稅所得中適用20%比例稅率的是 工資薪金所得 稿酬所得 紅利所得 經(jīng)營所得
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2022-06-22
,請問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應納稅所得額是80萬,所得稅應該怎樣算?120萬時又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至5%。 2)年應納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至10%。 這一政策的意思是,應納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個檔,超過100萬不超過300萬的一個檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄:2018年1月份計提補繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補繳2017年企業(yè)所得稅借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù),差額正好是補繳的所得稅,這樣正常嗎?會有什么問題嗎?
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2019-01-24
這樣的分錄是什么時候做???是每個月底都需要做還是每個季度做? 盈利時:1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 或 虧損時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
銷項稅減去進項稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款-個人所得稅
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2018-11-12
35、根據(jù)個人所得稅法律制度,下列屬于綜合所得的有( )。 A. 工資薪金所得 B. 財產(chǎn)租賃所得 C. 勞務報酬所得 D. 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 老師你好,為什么把工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得列為綜合所得呢
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2020-08-29
根據(jù)個人所得稅法的相關規(guī)定,下列各項中表述正確的有(?。?。 A、居民個人當年收入類型為工資、薪金所得和勞務報酬所得,應按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 B、非居民個人當年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費所得,按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計算個人所得稅
1/3686
2020-02-14
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 借:所得稅費用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當期所得稅,貸:應交稅費一所得稅”,這兩天領導說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
1/617
2018-12-21
小規(guī)模納稅人,上個季度沒有計提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報時緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個分錄了?
3/1023
2022-04-15
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的??!
1/430
2020-03-03
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅?每個平臺都需要申報什么稅?
1/1100
2020-12-17
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
1/865
2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務報表再報的企業(yè)所得稅,財務報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
1/722
2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
5/225
2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
2/721
2020-11-26