銀行卡扣的免費記財務費用嗎?還是管理費用?
2/1116
2021-09-16
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
2/826
2019-09-15
請問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
1/891
2019-07-31
這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
1/1159
2019-12-07
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預付賬款呢?如果我能保證當月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
1/1782
2019-03-08
教育培訓行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內(nèi)部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學生的玩具計入什么科目?
1/1402
2020-06-21
您好
借,管理費用10
借,應交稅費5
貸,銀行存款15
分錄的進項多記1元,已經(jīng)抵扣了
怎么調(diào)整賬呀?
5/883
2021-09-22
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
1/351
2022-05-11
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
3/1060
2018-10-10
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄???
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
1/496
2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
1/302
2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
1/324
2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷
借:預付賬款
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費用
貸:預付房租
現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
1/439
2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做?。?/span>
1/127
2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
1/667
2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
1/456
2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
1/523
2017-01-09