国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/306
2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/562
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整???
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
1/813
2019-10-09
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
1/1558
2020-04-11
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
下列債權(quán)人會(huì)議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會(huì)行使的有( ?。? A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請(qǐng)法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報(bào)酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營(yíng)業(yè)
1/435
2024-03-16
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
1/9
2024-10-12
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
1/1072
2016-01-31
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
去年發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷(xiāo)( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷(xiāo)售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類(lèi)推,問(wèn)題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷(xiāo)售費(fèi)用50,填出余額.是這個(gè)意思嗎?
1/496
2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒(méi)有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
1/302
2019-10-22
你好,年終獎(jiǎng)作錯(cuò)如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎(jiǎng),管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)交稅金-個(gè)稅,銀行存款。
1/324
2020-02-29
之前支付租金時(shí)進(jìn)行攤銷(xiāo) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
1/439
2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢(qián)收到了,全部沖回,且進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
1/127
2021-07-08