国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請(qǐng)老師說具體點(diǎn)
2/826
2019-09-15
請(qǐng)問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
1/891
2019-07-31
這里為啥是填借銷售費(fèi)用貸銀行存款,為啥不是借管理費(fèi)用
1/1159
2019-12-07
支付電費(fèi)只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個(gè)月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
1/1782
2019-03-08
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購(gòu)上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
1/1402
2020-06-21
您好 借,管理費(fèi)用10 借,應(yīng)交稅費(fèi)5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
5/883
2021-09-22
老師問一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問用那種做法???
1/9
2024-10-12
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
1/1558
2020-04-11
下列債權(quán)人會(huì)議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會(huì)行使的有( ?。? A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請(qǐng)法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報(bào)酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營(yíng)業(yè)
1/435
2024-03-16
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
3/1060
2018-10-10
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
7/1007
2019-03-04
單位結(jié)算賬戶開戶100元 計(jì)入什么費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費(fèi)和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)吧?
1/2188
2020-05-06
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
去年發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么記分錄???
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個(gè)意思嗎?
1/496
2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
1/302
2019-10-22
你好,年終獎(jiǎng)作錯(cuò)如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎(jiǎng),管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)交稅金-個(gè)稅,銀行存款。
1/324
2020-02-29
之前支付租金時(shí)進(jìn)行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
1/439
2019-05-24