支付電費(fèi)只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
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2019-03-08
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
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2020-06-21
您好
借,管理費(fèi)用10
借,應(yīng)交稅費(fèi)5
貸,銀行存款15
分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了
怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
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2018-10-10
請問老師,個體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付房租
現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費(fèi)的當(dāng)時做,借:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當(dāng)時以為后邊有票,其實(shí)一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費(fèi)用,我是這樣出的會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應(yīng)該怎樣出?
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2019-11-28
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