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你好,在實際操作中,前任會計在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
老師您好,請問我12月的銷項小于進項了,我認證時從待認證轉(zhuǎn)進項稅,以前銷大于進時做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值說 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 但是我現(xiàn)在是進大于銷了,我該怎么做啊
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2019-12-30
請問我18年的應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直留有余額,這個到年底了要沖平的嗎?
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2019-09-11
老師,問下,賬上應(yīng)交稅費——銷項余額是20多萬 進項10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1萬多,那我怎么把應(yīng)交稅費結(jié)平
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2020-02-18
在月末處理增值稅的時候,所以的增值稅明細科目。無論借貸方向都先計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅又 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到多交,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交,在把多交未交科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下
2/1180
2019-03-19
補交所得稅怎么寫分錄
1/400
2019-10-26
老師請幫看一下我的應(yīng)交稅費科目明星帳,是都有問題,上面是負數(shù)?謝謝
1/250
2020-07-06
存在應(yīng)交稅費一一留底稅款的科目嘛?
1/336
2020-02-14
下半年的利息還沒發(fā)放只是宣告是吧?那交易費用為啥是-15
1/583
2018-12-27
老師,應(yīng)交稅費年末有余額,年初才交的稅,這個還要補個計提嗎?分錄怎么做我不會
1/175
2021-03-29
交通運輸業(yè)的稅率多少?
2/663
2015-11-07
快賬里的加油費入什么科目,沒有交通費科目
1/469
2020-01-10
老師,每個月都正常交稅,現(xiàn)在快帳里應(yīng)交稅費欄有-72553的稅,老師能提示下可能的原因嗎?
1/359
2018-10-17
未認證的專票,購買時稅費進入-應(yīng)交稅費-待認證,月末怎么做賬?
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2019-03-09
按照2018最新的要求,應(yīng)交稅費下面的2級和3級科目應(yīng)該怎樣設(shè)置呢?請老師幫忙列舉出來,并告訴我依據(jù)的文件名稱
1/1873
2018-03-21
如果銷項是11,進項是17,這個怎么計算應(yīng)交稅費呢
1/628
2016-08-15
小規(guī)模如果季度開票超了30萬,那所有收入就要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅吧
5/207
2021-01-13
除交稅這企業(yè)所有的交易都是通過現(xiàn)金的 那怎么弄?而且購固定資產(chǎn)也沒有單據(jù)
1/260
2019-01-09
老師,勾選認證后應(yīng)交稅金賬面余額是貸方,如果有沒收到的發(fā)票可以一起認證了嗎
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2019-07-25