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企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
私車公用500元用申報個稅嗎?按租賃所得,對嗎
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2021-09-19
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費(fèi)為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用;(2)計算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費(fèi)用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了,那我4月份做賬要沖減多計提的,請問分錄怎么做呀?當(dāng)時我按季計提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購買日的商譽(yù)或計入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費(fèi)用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時計提財務(wù)費(fèi)用,計提的財務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費(fèi)用,還有一萬多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額???
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2018-05-09
給個體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項(xiàng)在交個人所得稅時可以分別抵扣費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除這些嗎?
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2020-06-22
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來計稅呢?
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2018-08-21
貨運(yùn)代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費(fèi)用、不可扣除費(fèi)用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入時能不能計入待攤費(fèi)用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時和稅金一樣配比計入所得稅費(fèi)用
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2019-01-11