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在銀行貸款三年期的借款,銀行分批次放貸,比如其中一次放貸600萬,此款到公司子賬戶,但是單位需要讓此款提到基本戶才可以用,根據(jù)單位需求,單位只提取了400萬,這筆400萬有轉(zhuǎn)賬單,剩下200萬還在子賬戶里,但是我查賬戶余額的時(shí)候,里面的200萬也是余額,但是我賬上沒做200的借款,我賬上應(yīng)該怎么做?
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2020-03-29
你好,單位的基本戶給法人轉(zhuǎn)款一直備注借款,前兩天會(huì)計(jì)說也可以備注往來賬,老師,備注往來賬和借款性質(zhì)一樣?
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2020-05-22
公司從一般戶取得貸款后,以借款形式從基本戶把此貸款轉(zhuǎn)給股東,請(qǐng)問:可行?涉稅嗎?謝謝
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2020-07-31
用個(gè)例題來表示我的問題 例如:某公司目前有資本總額1000萬元,其資本構(gòu)成有發(fā)行債券700萬元,年利率10%,面值發(fā)行;優(yōu)先股300萬元,面值發(fā)行,股息率為12% 。 現(xiàn)在擬追加籌資600萬元,兩種方案: 方案一:面值發(fā)行公司債券400萬元,年利率12%;按面值發(fā)行優(yōu)先股200萬元,年股息率13% 。 方案二:發(fā)行普通股20萬元,每股發(fā)行價(jià)格20元;銀行借款200萬元,年利率10% 請(qǐng)問,在算EBIT時(shí),等式兩邊減去優(yōu)先股(PD)的部分是一樣的嗎? 是不是都是減去(300*12%+200*13%)? 如果不是,那應(yīng)該怎樣算?
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2020-06-03
早上好[玫瑰]請(qǐng)問代其它公司還借款,本金1000萬,其中收利息100萬可以開發(fā)票嗎?怎么帳務(wù)處理[抱拳][玫瑰]
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2020-05-12
公司有個(gè)一般戶,以前是借款用的,一直都沒入帳,其實(shí)是股東以公司名義貸款私用,現(xiàn)在錢也還了,賬戶余額400多。現(xiàn)在想把這個(gè)一般戶申請(qǐng)改成基本戶?那賬接下來怎么做才好?
4/2009
2016-10-07
甲公司和乙公司各自在市場(chǎng)上借5年期100萬人民幣的借款,成本分別為: 公司 固定利率 浮動(dòng)利率 甲公司 4.0% LIBOR 乙公司 5.4% LIBOR+0.4 甲公司希望以浮動(dòng)利率借款,而乙公司希望以固定利率借款。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利 率互換,其中銀行作為中介獲得報(bào)酬為0.4%的利差,而且要求互換對(duì)雙方具有同樣的吸引力。
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2022-03-23
公司開了一個(gè)基本戶,是用來借款的,銀行把錢打給一般戶,錢到賬后轉(zhuǎn)給另外兩家公司,沒有發(fā)票。這樣轉(zhuǎn)賬怎么樣才能避免風(fēng)險(xiǎn),錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了,這么做后續(xù)該怎么做賬,怎么處理比較好?
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2020-03-13
老師你好,股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司基本戶沒有備注借款可以直接從基本戶轉(zhuǎn)回來嗎?比如轉(zhuǎn)入30萬可以直接轉(zhuǎn)出30萬還給股東嗎
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2020-05-14
會(huì)計(jì)這樣做可以嗎借,管理費(fèi)用一辦公用品費(fèi)貸,其他應(yīng)收款. 借,管理費(fèi)用交通費(fèi)貸,其他應(yīng)收款 借,管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
企業(yè)交的注冊(cè)資金的印花稅,款已扣,這個(gè)稅本該是以前法人交的,現(xiàn)在我們做賬,借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸方記什么科目?
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2017-06-18
購(gòu)貨時(shí):借記部門成本,貸記應(yīng)付賬款,無發(fā)票;付款給供應(yīng)商時(shí):借記應(yīng)付賬款,貸記現(xiàn)金,此時(shí)又提供了增值稅專用發(fā)票;請(qǐng)問如何調(diào)整處理??
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2017-01-04
您好,銷售商品,本來是借應(yīng)收賬款2000元,但是用錯(cuò)了科目,寫成了借 應(yīng)付賬款2000元 跨年后,這項(xiàng)期初余額 是在 應(yīng)付賬款2000元是負(fù)數(shù)嗎 -2000嗎?
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2023-05-06
我公司是市場(chǎng)開發(fā)企業(yè),公司收到母公司用于購(gòu)買土地的款5000萬是借銀行存款貸實(shí)收資本購(gòu)買開發(fā)土地時(shí)借無形資產(chǎn)貸銀行存款嗎
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2019-10-21
甲公司從2016年3月1日開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),該專利技術(shù)用于企業(yè)內(nèi)部管理,在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)1400萬元,人工工資500萬元,以及用銀行存款支付的其他費(fèi)用100萬元,總計(jì)2000萬元。2016年10月1日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途,甲公司將發(fā)生的2000萬元研發(fā)支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。 上述研發(fā)支出中,符合資本化條件的支出為1500萬元,假定無形資產(chǎn)的專利技術(shù)采用直線法按10年攤銷,無殘值。甲公司的賬務(wù)處理如下: 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000貸:原材料1400 應(yīng)付職工薪酬500銀行存款100借:管理費(fèi)用2000 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000 要求:判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說明理由并編制更正分錄。
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2023-05-29
某公司,2016年1月1日借入期限為三年的長(zhǎng)期借款5,000,000款項(xiàng)已存入銀行借款年利率為10%每年末付息到期一次還本 要求根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制借款借入 各月計(jì)息 年末付息 到期一次還本的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-10
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-08-15
我司于2020年1月1日采購(gòu)貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預(yù)付款200萬元,預(yù)計(jì)貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當(dāng)日收回銷售款項(xiàng)。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計(jì)算本項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金占用成本。(占用時(shí)間按2個(gè)月計(jì)算)
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2023-03-13
公司買了4000元的汽油先購(gòu)入“借原材料-燃料,貸現(xiàn)金”,領(lǐng)用“借制造費(fèi)用-燃料,貸原材料”,最后轉(zhuǎn)入成本“借基本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,貸制造費(fèi)用-燃料”這樣對(duì)么?
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2019-01-11
有兩種產(chǎn)品,然后給這兩種產(chǎn)品做說明書,說明書的發(fā)票對(duì)方直接設(shè)計(jì)服務(wù)*圖文制作。收到發(fā)票后,我是不是就不能做借原材料,貸應(yīng)付賬款?應(yīng)該做借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,然后月末制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,然后生產(chǎn)成本就先掛賬?
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2021-01-13