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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-18 11:57

直接找以前的法人要回錢后再處理 
要到錢后 
就是: 
借:庫存現(xiàn)金     正數(shù) 如2500元     
借:管理費用——印花稅   負數(shù),如-2500元 
相當于印花稅不是公司的費用處理

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直接找以前的法人要回錢后再處理 要到錢后 就是: 借:庫存現(xiàn)金 正數(shù) 如2500元 借:管理費用——印花稅 負數(shù),如-2500元 相當于印花稅不是公司的費用處理
2017-06-18 11:57:28
你好 這部分暫時只能掛往來
2020-06-10 15:58:37
更正一下老師:張三是我們公司的股東,占公司份額的15%,現(xiàn)在他以1元的價格把他的股權轉讓給我們公司法人了,這1元從我們公戶匯給張三了,這個分錄怎么做呢?摘要:代股東匯股權轉讓款 借:其他應收款-法人 1元 貸:銀行存款 1元,是這樣嗎?那么收到法人這1元的時候,是應該做實收資本嗎還是其他應收款呢?張三以前也沒實繳了注冊資金
2018-03-07 11:48:52
你好 按實際收到的1萬做實收資本 沒有收到的 認繳的不做賬
2019-07-29 17:01:11
你好,需要有相關借款合同 按時歸還就可以了
2016-08-18 11:12:52
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