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老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報(bào)銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因?yàn)樽约簛碓词墙杩?,不是收?所以支出的時(shí)候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社保款 7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
10月份只計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 11月份繳納社保 借:管理費(fèi)用—醫(yī)保金 其他應(yīng)收款----醫(yī)保金 貸:銀行存款 11月份計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—醫(yī)保金 分錄對嗎
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2018-10-26
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負(fù)債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
會計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 1796 庫存現(xiàn)金 204 貸:其他應(yīng)收款—xx 2000 寫記賬憑證是應(yīng)該寫轉(zhuǎn)賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 再寫兩個憑證
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2020-06-30
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當(dāng)天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個人部分 借管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) ???
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2020-05-20
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
請問法人向自己公司借款要辦什么手續(xù)?
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2019-09-02
公司有很多借款怎么建賬目
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2015-12-28