四、案例分析題
司云公司2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)
1.2日,收到云飛公司授入資本全10000元,存入銀行;
2.6日,向流公司買甲村料600元,材料已驗收入庫,數(shù)項來付(暫不考增值稅);
3.9日,從銀行提取現(xiàn)全95000元,以備發(fā)放工資
4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借款100000元;
5.15日,公司采購員張云出差,預(yù)借差旅費3000元,用庫存現(xiàn)全支竹
6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行;
7.20日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料50000元,投入A產(chǎn)品生產(chǎn)
8.23日,公司用庫存現(xiàn)全500元購買辦公用品
9.25日,公司用銀行存支付首欠江流公司貨款60000元;
10.31日,經(jīng)公司董事會決議,用資本公積轉(zhuǎn)增資本5000元
請根據(jù)如上材料憲成:
(1)運用借貨記賬法編制相應(yīng)會計分錄;
(2)登記銀行存和原材料“T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為
260000元和20000元);
(3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
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2022-05-21
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預(yù)提費用 600000;借:預(yù)提費用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負(fù)債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2
借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀
而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬 和今年有啥關(guān)系
不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺車用于運輸,24萬分兩年還款,每個月還1萬元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬,貸:長期應(yīng)付款24萬;還款時借:長期應(yīng)付款9千借財務(wù)費用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
10月份只計提工資
借:管理費用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
11月份發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
11月份繳納社保
借:管理費用—醫(yī)保金
其他應(yīng)收款----醫(yī)保金
貸:銀行存款
11月份計提工資
借:管理費用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
12月份發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款—醫(yī)保金
分錄對嗎
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2018-10-26
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當(dāng)天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
會計:記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。
19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86
老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費
借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費
沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負(fù)數(shù))
貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款
貸 管理費用-社會保險費 ???
1/1005
2020-05-20
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
借:管理費用—差旅費 1796 庫存現(xiàn)金 204 貸:其他應(yīng)收款—xx 2000 寫記賬憑證是應(yīng)該寫轉(zhuǎn)賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個分錄 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 再寫兩個憑證
1/1293
2020-06-30
請問法人向自己公司借款要辦什么手續(xù)?
1/734
2019-09-02
公司有很多借款怎么建賬目
1/459
2015-12-28
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