老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款)
還是(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
老師您好,這個減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費用報銷的形式報銷了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費用了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實際是已經(jīng)按費用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
四、案例分析題
司云公司2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
1.2日,收到云飛公司授入資本全10000元,存入銀行;
2.6日,向流公司買甲村料600元,材料已驗收入庫,數(shù)項來付(暫不考增值稅);
3.9日,從銀行提取現(xiàn)全95000元,以備發(fā)放工資
4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借款100000元;
5.15日,公司采購員張云出差,預(yù)借差旅費3000元,用庫存現(xiàn)全支竹
6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行;
7.20日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料50000元,投入A產(chǎn)品生產(chǎn)
8.23日,公司用庫存現(xiàn)全500元購買辦公用品
9.25日,公司用銀行存支付首欠江流公司貨款60000元;
10.31日,經(jīng)公司董事會決議,用資本公積轉(zhuǎn)增資本5000元
請根據(jù)如上材料憲成:
(1)運用借貨記賬法編制相應(yīng)會計分錄;
(2)登記銀行存和原材料“T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為
260000元和20000元);
(3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
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2022-05-21
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費的分錄
借:管理費用 280
貸:現(xiàn)金 280
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
借:管理費用 -280
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2019-12-27
老師請問
退回服務(wù)費
借:銀行存款600
借:管理費用600(紅字)
.結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費用600(正數(shù))
貸:本年利潤600
是這樣做嗎?
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2023-07-06
我公司是個人獨資企業(yè)還沒有簽訂第3方協(xié)議 個人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費用100 貸應(yīng)交稅費 100 ,借應(yīng)交稅費 100貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 這樣對嗎
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2020-10-23
老師問下,公司沒有基本戶,餐費是股東支付,報銷人是我,分錄,借,管理費用貸,其他應(yīng)付款對嗎?還是先做現(xiàn)金入帳,借,預(yù)付賬款貸,庫存現(xiàn)金,在借,管理費用貸,貸,其他應(yīng)付款
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2019-06-26
單位采購員借備用金,從網(wǎng)上買一些制作產(chǎn)品的材料,備件等等,我做的會計分錄有借,其他應(yīng)收款***貸,銀行存款發(fā)票回來的分錄借,費用科目 進(jìn)項稅貸,其他應(yīng)收款***這樣對吧
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2018-08-09
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財務(wù)部審核;審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖.
2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務(wù)部審核(電腦筆記本一臺4299元,繪畫板一臺699元,文件柜5座共2800元,保險柜2座共3200元,辦公臺5張共4002元);財務(wù)部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。問題:請問出納要做幾筆帳,怎么做?請問會計要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
請問,老師,我們公司借出去一筆錢,到期收到的借款利息記哪里呢
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2021-07-05
老師你好,短期借款到期一次還本利息的會計分錄麻煩幫我寫一下
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2021-01-18
之前年初的時候法人向公司借款了20000,上個月公司又向法人借了100000,這個中間賬應(yīng)該怎么調(diào)整啊
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2018-11-16
老師,單位向個人借款做賬分錄是什么?
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2018-12-14
向其他單位和個人借款,期限一個月,走那個科目?
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2021-04-12
支付員工暫借款 可以走網(wǎng)銀對私支付嗎
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2017-03-13
老師好,短期借款一年,每月銀行扣利息,分錄怎么做
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2020-12-28
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