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老師,營運資金=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債,這個公式是對的吧?為什么答案要減去短期借款?
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2021-08-16
按月付息、按季付息、按年付息對短期借款利息和長期借款利息入賬時有什么影響?或者說他們在借方 貸方的會計科目有什么不同?
1/1012
2021-10-25
老師好!假如從銀行貸款50萬已到賬,每月利息1500元,每月還利息。這50萬是短期借款和長期借款,會計分錄分別要怎么寫啊?
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2020-06-22
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費 借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
1/1005
2020-05-20
付款給對方公司,借:預(yù)付 貸:銀行、預(yù)提費用的時候 借:費用 貸:其他應(yīng)付款/對手公司,預(yù)提的時候貸方必須是其他應(yīng)付款嗎可以是應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之類的科目嗎?
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2019-09-15
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
1/577
2020-07-16
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
1/877
2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務(wù)費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
1/1321
2022-01-28
老師 員工前幾個月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報銷的時候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費用 應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對嗎
1/811
2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項之后,用這些款項給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
2/783
2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費,當(dāng)時已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
3/635
2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
1/1020
2019-09-20
1,長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費用????? B 財務(wù)費用???? ??C 在建工程?? ??D 應(yīng)付利息 2.長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費用?????? B 財務(wù)費用?????? C 在建工程???? D 管理費用
1/2789
2020-05-25
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
1/1433
2022-05-11
收到農(nóng)機局轉(zhuǎn)來水費600 財務(wù)會計:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計 支付農(nóng)機局水費3000 財務(wù)會計:借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計怎么做呀?
1/439
2021-10-22
以前的會計取錢收到貨款計入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
1/1243
2017-01-24